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    內蒙古自治區總工會2022年部門預算公開報告

    發布時間:2022-02-11
        20222月10

     


     錄

     

    第一部分  部門概況

    一、部門主要職能、職責

    二、機構設置及預算單位構成情況

    第二部分  2022年部門預算安排情況說明

    一、部門預算收支總體情況說明

    二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

    三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

    四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

    第三部分  其他公開事項說明

    一、機關運行經費安排情況說明

    二、政府采購預算情況說明

    三、國有資產占有使用情況說明

    四、項目支出績效目標情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

    第六部分  2022年部門預算公開表

    、收支總表

    、收入總表

    、支出總表

    、財政撥款收支總表

    、一般公共預算支出表

    、一般公共預算基本支出表

    、一般公共預算“三公”經費支出表

    、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、項目支出表

    十一、項目績效目標表

    十二、政府采購預算表


    第一部分  部門概況

     

    一、主要職能

    (一)部門職能

    自治區總工會是全區各級工會組織的領導機關。自治區總工會由自治區黨委和全國總工會領導。

    (二)部門主要職責

    1、根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞全黨和自治區工作大局,貫徹執行全國總工會及自治區工會代表大會、全委會議確定的方針、任務和作出的決議。

    2、依照法律和《中國工會章程》,組織和指導全區各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出和履行維護職能。

    3、對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向自治區黨委和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、制度和法規草案的擬定;參與職工重大傷亡事故的調查處理。

    4、負責工會理論政策研究,制定自治區工會工作的組織制度和民主制度,監督檢查自治區各級工會貫徹落實《中國工會章程》的有關規定;研究指導工會自身改革和建設;指導基層工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督;推動平等協商、集體合同制度和監督保障機制的建立。

    5、協助各盟市委管理各盟市工會領導干部,協助自治區有關廳局黨組(黨委)管理自治區產業工會領導干部;監督檢查自治區總工會機關、駐會產業工會和直屬事業單位黨員干部黨風廉政建設情況;研究和制定工會干部管理制度和培訓規劃,并組織實施。

    6、受自治區人民政府的委托,做好自治區勞模和全國勞模的推薦、評選工作,負責自治區勞模的管理工作;負責全國“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦評選工作。

    7、負責自治區工會經費和工會資產管理、審查、審計工作;研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定;負責對工會興辦的企事業的指導、協調工作。

    8、在全國總工會的領導下,發展同周邊國家(地區)工會的友好關系;負責接待世界各國工會代表團和香港、澳門特別行政區及臺灣地區工會代表團,交流工作,增進友誼。

    9、承辦自治區黨委、政府及全國總工會交辦的其他事項。

    二、機構設置及預算單位構成情況

    內蒙古自治區總工會是自治區財政一級預算單位,內設11個部(處)室、機關黨委及5個駐會產業工會,內蒙古自治區總工會維權服務保障中心、內蒙古自治區工會傳媒中心、內蒙古自治區工會干部學校、內蒙古工人療養院家事業單位??偩幹迫藬禐?/font>221人,其中行政編制65名,參公事業編制25名,事業編制131名。 

     

    第二部分   2022年部門預算安排情況說明

     

    一、部門預算收支總體情況說明

    收入預算6,926.20萬元,比2021年預算減少197.18萬元,減少2.77%,減少的主要原因是“電子公文系統改造升級項目”部分已完成,56%的資金已支出。

    支出預算6,926.20萬元,比2021年預算減少197.18萬元,減少2.77%,減少的主要原因是“電子公文系統改造升級項目”部分已完成,56%的資金已支出。

    (一)部門預算收入情況說明

    部門預算收入6,926.20萬元,其中:財政撥款本年收入6,739.90萬元,上年結轉結余收入186.30萬元。其中:一般公共預算撥款收入6,926.20萬元,占比100%。

    (二)部門預算支出情況說明

    部門預算支出6,926.20萬元,其中:基本支出933.90萬元,占比13.48%;項目支出5,992.30萬元,占比86.52%。

    二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

    (一)財政撥款規模情況

    財政撥款收支預算6,926.20萬元,包括:一般公共預算財政撥款6,926.20萬元。

    (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

    1.一般公共服務類6,014.61萬元,比上年預算數減少236.10萬元,減少的主要原因是“電子公文系統改造升級項目”部分已完成,56%的資金已支出。主要用于保障自治區總工會為完成特定的工作任務或事業發展目標,開展的送溫暖慰問、勞動競賽、廠務公開,自治區級產業和集團工會省部級勞模榮譽津貼和困難勞模幫扶金、自治區困難職工幫扶和自治區勞模春節慰問金、生活困難補助金、特殊困難幫扶金等專項業務工作的經費支出。

    2、社會保障和就業類561.59萬元,比上年預算數增加38.92萬元。主要用于自治區總工會機關及直屬事業單位離退休人員經費及在職人員基本養老保險繳費。

    3、醫療衛生與計劃生育類182萬元,比上年預算數增加0萬元。主要用于為職工繳納的基本醫療保險費。 

    4、住房保障類168萬元,比上年預算數增加0萬元。主要用于為職工繳納的住房公積金單位部分。    

    三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

    政府性基金財政撥款預算0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%。我單位無政府性基金財政撥款預算。

    四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

    財政撥款“三公”經費預算0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%。其中:

    1.因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。

    2.公務接待費0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。

    3.公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%。

     

    第三部分  其他公開事項說明

     

    一、機關運行經費安排情況說明

    機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2022年,我單位安排公用經費預算5.65萬元,為離退休人員公用經費。無機關運行經費財政撥款預算。

    二、政府采購預算情況說明

    政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。較上年預算減少82.49萬元,減少的主要原因為電子公文系統改造升級項目上年度已完成相關采購任務,本年度項目支出中未安排。

    三、國有資產占有使用情況說明

    截至2021年末,國有資產總額為249.39萬元,其中:單位價值50萬元以上專用設備2套,價值為144.6萬元;其他固定資產104.79萬元。現已累計折舊247.97萬元,凈值1.42萬元。我單位無使用財政資金購買的公務用車。

    四、2022年度項目支出績效目標情況說明

    項目支出預算績效目標填報情況:

    2022年,填報績效目標的預算項目8個,公開績效目標8個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算5,806.00萬元,占全部項目支出預算的96.89%。

     

    第四部分  名詞解釋

     

    一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

    六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

    八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

     

    第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

     

    本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

    聯系人:劉軍       聯系電話:0471-5109249

     

    第六部分  部門預算公開表

     

    詳見附表:部門預算公開表,項目支出績效目標表。

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